Pracovní článek

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Obsah stránky nahrazen textem „ “)
Řádka 1: Řádka 1:
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
<br />
 
<br />
 
Od nových verzí programů ESOP se mění postupy při zpracování přijatých / poskytnutých záloh. Pro efektivní využití všech možností programu, tj. jeho automatických nabídek a zakládání dokladů/položek, je nutné provést nejprve příslušná nastavení v konfiguraci modulu a další úpravy v souvisejících číselnících. Zpracování a evidence záloh totiž využívá vestavěného systému druhového členění dokladů, který lze případně vhodně kombinovat i s automatickým číslováním dokladů.<br />
 
<br />
 
=== A. Nastavení konfigurace modulu a číselníků ===
 
  
'''1. Aktivovat druhové členění FV/FP na kartě "Faktury" v sekcích "Vydané" a "Přijaté"'''
 
<br />
 
'''2. Doplnit číselník kódů druhového členění o definice druhů použitých při zpracování záloh'''
 
<br />
 
<br />
 
 
Kromě obecného druhu pro základní typ pohledávek/závazků doporučujeme vytvořit minimálně jeden samostatný druh pro zálohové faktury a minimálně jeden pro daňové doklady záloh. U druhů určených pro zálohové faktury je nutné správně aktivovat parametr ''"Zálohová faktura"'' a u druhů určených pro daňové doklady záloh aktivovat parametr ''"Daňový doklad zálohy"''.<br />
 
<br />
 
''Příklad nastavení číselníku druhového členění''<br />
 
{| class="wikitable" border="1"
 
|-
 
! Typ
 
! Kód
 
! Název
 
! Kód
 
! Poznámka
 
|-
 
| 2 Pohledávky
 
| FV
 
| Vydaná faktura
 
| 11
 
|
 
|-
 
| 2 Pohledávky
 
| ZV
 
| Přijatá záloha
 
| 11
 
|
 
|-
 
| 2 Pohledávky
 
| DV
 
| Daňový doklad na přijatou zálohu
 
| 11
 
| vystavuje se jako uhrazený
 
|-
 
| 3 Závazky
 
| FP
 
| Přijatá faktura
 
| 62
 
|
 
|-
 
| 3 Závazky
 
| ZP
 
| Poskytnutá záloha
 
| 62
 
|
 
|-
 
| 3 Závazky
 
| DP
 
| Daňový doklad na poskytnutou zálohu
 
| 62
 
| vystavuje se jako uhrazený
 
|}
 
 
'''3. Doplnit v konfiguraci modulu přednastavené druhy''' na kartě "Faktury" v sekcích "Vydané" a "Přijaté" (''"Zpracování přijatých/poskytnutých záloh"''), případně i přednastavené číselné řady.
 
<br />
 
<br />
 
=== B. Postup zpracování záloh ===
 
<br />
 
Obecně můžeme použít dva postupy zpracování. Nejprve zálohu vždy zaevidujeme a pak ji buď rovnou uplatníme na konečné faktuře (přímý odečet) nebo jako mezikrok vystavujeme ještě daňový doklad na zálohu a teprve ten pak uplatníme na konečné faktuře (daňový doklad zálohy).<br />
 
<br />
 
<br />
 
'''1. Vystavení/Zaevidování zálohové faktury'''<br />
 
<br />
 
Vystavíme/přijmeme zálohovou fakturu jako jiný běžný doklad do knihy pohledávek/závazků:
 
* přidělíme mu variabilní symbol/interní číslo VS1, '''nastavíme příslušný druh ZV/ZP do hlavičky'''
 
* '''položka dokladu na celkovou částku není předmětem DPH'''
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_01.png|none|Zálohová faktura]]
 
<br />
 
 
'''2. Platba zálohy'''<br />
 
'''Příchozí/odchozí platba je běžným způsobem spárována (přes VS1) se zálohovou fakturou.''' Protože nevzniká v případě odlišnosti kurzů měny kurzový rozdíl, je provedena úprava hodnot původní zálohové faktury v cizí měně podle uskutečněné platby (změna kurzu a částky Kč vzhledem k neměnné hodnotě částky cizí měny)!<br />
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_02.png|none|Platba zálohové faktury]]
 
<br />
 
'''3. Daňový doklad na zálohu'''<br />
 
Na příchozí/odchozí platbu vystavíme v knize pohledávek/závazků doklad pomocí funkce CTRL+F5, která nám nabídne výběr ze seznamu zaevidovaných dokladů záloh, které ještě nemají k sobě vystavený daňový doklad nebo dosud nebyly použity v přímém vyúčtování. Potvrdíme ENTER a je vygenerován daňový doklad na vybranou zálohu:
 
 
* přidělíme mu variabilní symbol/interní číslo VS2 (z automat. číslování nebo ručně)
 
* '''nastavíme příslušný druh DV/DP do hlavičky''' (přednastavení v konfiguraci nebo ručně)
 
* položka dokladu na celkovou částku je vygenerována automaticky s přednastaveným nejčastějším typem DPH z konfigurace, je možné samozřejmě ručně změnit
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_03.png|none|Daňový doklad na zálohu]]
 
* '''program doplní automaticky do peněžního deníku doklad příjmu/výdeje jako kopii původního dokladu úhradu zálohy, ale na nulovou celkovou částku a s příslušnou výší DPH''' (doplnění DPH ze zálohy do sloupců peněžního deníku). Tento doklad příjmu/výdeje je spárován s daňovým dokladem zálohy.
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_04.png|none|Peněžní deník]]
 
<br />
 
 
'''4. Konečné vyúčtování'''<br />
 
Vystavíme běžným způsobem konečnou fakturu na zboží/služby, tzn. doklad s DPH položkami, přidělíme VS3 a některý z druhů pro faktury (FV/FP). Na dokladu uplatníme dříve uhrazenou zálohu jako samostatnou položku zadanou s minusovou částkou. Tuto položku můžeme vytvořit pomocí funkce CTRL+F5 v položkách dokladu, kdy se nám nabídnou všechny dosud neuplatněné daňové doklady nebo neuplatněné zálohové faktury pro partnera, na kterého je doklad evidován. U dokladů v cizí měně je při rozdílnosti kurzů daňového dokladu zálohy a dokladu vyúčtování doplněna automaticky ještě položka kurzového rozdílu.<br />
 
<br />
 
'''a)''' jestliže nebyl '''dosud vystaven daňový doklad na zálohu''' a vybereme doklad zálohy (přímý odečet)
 
* '''od celkové částky je odečtena původní záloha ZV/ZP jako položka bez DPH'''
 
* v případě odlišnosti kurzů je ještě odečtena/přičtena položka kurzového rozdílu jako položka, která nemá DPH
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_05.png|none|Konečné vyúčtování]]
 
 
* zápis v peněžním deníku po spárování úhrady, kompletní DPH
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_06.png|none|Peněžní deník]]
 
<br />
 
b) jestliže '''byl vystaven daňový doklad na zálohu''' a vybereme tento daňový doklad
 
* '''od celkové částky je odečtena původní záloha DV/DP jako položka s DPH'''
 
* v případě odlišnosti kurzů je ještě odečtena/přičtena položka kurzového rozdílu jako položka, která nemá DPH
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_07.png|none|Konečné vyúčtování]]
 
* zápis v peněžním deníku po spárování úhrady, pouze zbytek DPH
 
::[[Image:poradna_esop_zalohy_08.png|none|Peněžní deník]]
 
<br />
 
==== Postupné odečítání záloh ====
 
'''Postupně lze odečítat pouze daňové doklady k záloze''', tzv. nedaňové zálohy lze odečíst vždy pouze v plné výši.<br />
 
Při odpočtu zálohy v položkách dokladu (funkce "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5") je možné při výběru zálohy k odečtení zvolit možnost "Potvrzení + částečný odpočet" (CTRL+Enter).<br />
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 17.png|none|Částečný odpočet]]
 
<br />
 
Tím se otevře seznam položek daňového dokladu k záloze. Většinou bude obsahovat pouze 1 řádek, výjimečně více, pokud by daňový doklad k záloze obsahoval různé sazby DPH. V tomto seznamu je možné '''upravit výši zálohy''', která bude na vyúčtovací faktuře uplatněna.
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 18.png|none|Částečný odpočet]]
 
<br />
 
Po potvrzení (CTRL+Enter) se do položek dokladu vyúčtování přenese odpočet zvolené části zálohy. Po uložení dokladu vyúčtování se '''odečtená položka daňového dokladu k záloze rozdělí na dvě'''. Jedna z nich obsahuje odečtenou částku a interní (systémový) odkaz na vyúčtování, druhá pak zbytek zálohy, která zůstává k dispozici pro odečtení na dalším dokladu vyúčtování.
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 16.png|none|Částečný odpočet]]
 
<br />
 
V seznamu záznamů Pohledávek a Závazků je možné nastavit zobrazení sloupců "Uplatněno (Zál.)" a "Zbývá uplatnit (Zál.)". U daňových dokladů k záloze se v prvním z nich zobrazuje částka, která už byla odečtena na vyúčtování, ve druhém částka, která ještě ve vyúčtování uplatněna nebyla (rozdíl mezi celkovou částkou a uplatněnou). U zálohových faktur se vždy v jednom ze sloupců zobrazuje celková částka faktury a ve druhém nula, v závislosti na tom, zda z ní byl nebo nebyl vytvořen daňový doklad k záloze, případně pokud byla nebo nebyla přímo odečtena na vyúčtování. Částky se zobrazují v měně dokladu.<br />
 
V položkách dokladů se zobrazuje sloupec "Odečteno na", kde je interní (počítačové) číslo dokladu, na kterém byla položka uplatněna, v případě dosud neodečtené částky je tam nula.<br />
 
<br />
 
<u>'''Důležité upozornění:'''</u><br />
 
Práce s postupně odečítanými zálohami má, obdobně jako původní odpočty záloh v plné výši, některá omezení, která je nutné při práci respektovat, v opačném případě se poruší interní (systémové) vazby mezi doklady záloh a vyúčtování, což pak může vést k nekonzistenci dat.<br />
 
Do daňového dokladu k záloze se odečtená částka ukládá až při uložení dokladu vyúčtování, rovněž interní vazby se vytvářejí až při uložení dokladu. Při opakovaném vyvolání funkce "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5" před uložením dokladu se stále nabízí částky záloh, které byly původně k dispozici.<br />
 
Při opravě položek vytvořených pomocí funkce "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5" v dokladu vyúčtování se neaktualizují záznamy na daňovém dokladu k záloze. Ruční zásah do odpočtu zálohy na vyúčtování má za následek rozdíl mezi částkami uplatněnými ve vyúčtování a v záloze. Opravu lze provést pouze smazáním a novým vytvořením položky zálohy funkcí "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5". To platí v případě, že opravujete odpočet zálohy v rámci editace položek, před uložením dokladu. Pokud chcete opravit výši odečtené zálohy na dokladu, který již byl uložen, je nutné nejdříve smazat položku odečtené zálohy, doklad vyúčtování uložit a teprve pak znovu zadat správnou výši odpočtu zálohy.<br />
 
<br />
 
''<u>Poznámka:</u>''<br />
 
''V případě vydaných faktur je možné uplatnit částečný odpočet zálohy i v modulu Fakturace.''<br />
 

Verze z 18. 6. 2020, 11:24

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Poradna Helios Red
Nástroje
další nástroje
Tisk/export