|
|
(Není zobrazeno 49 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
− | <accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | Od nových verzí programů ESOP se mění postupy při zpracování přijatých / poskytnutých záloh. Pro efektivní využití všech možností programu, tj. jeho automatických nabídek a zakládání dokladů/položek, je nutné provést nejprve příslušná nastavení v konfiguraci modulu a další úpravy v souvisejících číselnících. Zpracování a evidence záloh totiž využívá vestavěného systému druhového členění dokladů, který lze případně vhodně kombinovat i s automatickým číslováním dokladů.<br />
| |
− | <br />
| |
− | === A. Nastavení konfigurace modulu a číselníků ===
| |
| | | |
− | '''1. Aktivovat druhové členění FV/FP na kartě "Faktury" v sekcích "Vydané" a "Přijaté"'''
| |
− | <br />
| |
− | '''2. Doplnit číselník kódů druhového členění o definice druhů použitých při zpracování záloh'''
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | Kromě obecného druhu pro základní typ pohledávek/závazků doporučujeme vytvořit minimálně jeden samostatný druh pro zálohové faktury a minimálně jeden pro daňové doklady záloh. U druhů určených pro zálohové faktury je nutné správně aktivovat parametr ''"Zálohová faktura"'' a u druhů určených pro daňové doklady záloh aktivovat parametr ''"Daňový doklad zálohy"''.<br />
| |
− | <br />
| |
− | ''Příklad nastavení číselníku druhového členění''<br />
| |
− | {| class="wikitable" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! Typ
| |
− | ! Kód
| |
− | ! Název
| |
− | ! Kód
| |
− | ! Poznámka
| |
− | |-
| |
− | | 2 Pohledávky
| |
− | | FV
| |
− | | Vydaná faktura
| |
− | | 11
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 2 Pohledávky
| |
− | | ZV
| |
− | | Přijatá záloha
| |
− | | 11
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 2 Pohledávky
| |
− | | DV
| |
− | | Daňový doklad na přijatou zálohu
| |
− | | 11
| |
− | | vystavuje se jako uhrazený
| |
− | |-
| |
− | | 3 Závazky
| |
− | | FP
| |
− | | Přijatá faktura
| |
− | | 62
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 3 Závazky
| |
− | | ZP
| |
− | | Poskytnutá záloha
| |
− | | 62
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 3 Závazky
| |
− | | DP
| |
− | | Daňový doklad na poskytnutou zálohu
| |
− | | 62
| |
− | | vystavuje se jako uhrazený
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | '''3. Doplnit v konfiguraci modulu přednastavené druhy''' na kartě "Faktury" v sekcích "Vydané" a "Přijaté" (''"Zpracování přijatých/poskytnutých záloh"''), případně i přednastavené číselné řady.
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | === B. Postup zpracování záloh ===
| |
− | <br />
| |
− | Obecně můžeme použít dva postupy zpracování. Nejprve zálohu vždy zaevidujeme a pak ji buď rovnou uplatníme na konečné faktuře (přímý odečet) nebo jako mezikrok vystavujeme ještě daňový doklad na zálohu a teprve ten pak uplatníme na konečné faktuře (daňový doklad zálohy).<br />
| |
− | <br />
| |
− | <br />
| |
− | '''1. Vystavení/Zaevidování zálohové faktury'''<br />
| |
− | <br />
| |
− | Vystavíme/přijmeme zálohovou fakturu jako jiný běžný doklad do knihy pohledávek/závazků:
| |
− | * přidělíme mu variabilní symbol/interní číslo VS1, '''nastavíme příslušný druh ZV/ZP do hlavičky'''
| |
− | * '''položka dokladu na celkovou částku není předmětem DPH'''
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_01.png|none|Zálohová faktura]]
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''2. Platba zálohy'''<br />
| |
− | '''Příchozí/odchozí platba je běžným způsobem spárována (přes VS1) se zálohovou fakturou.''' Protože nevzniká v případě odlišnosti kurzů měny kurzový rozdíl, je provedena úprava hodnot původní zálohové faktury v cizí měně podle uskutečněné platby (změna kurzu a částky Kč vzhledem k neměnné hodnotě částky cizí měny)!<br />
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_02.png|none|Platba zálohové faktury]]
| |
− | <br />
| |
− | '''3. Daňový doklad na zálohu'''<br />
| |
− | Na příchozí/odchozí platbu vystavíme v knize pohledávek/závazků doklad pomocí funkce CTRL+F5, která nám nabídne výběr ze seznamu zaevidovaných dokladů záloh, které ještě nemají k sobě vystavený daňový doklad nebo dosud nebyly použity v přímém vyúčtování. Potvrdíme ENTER a je vygenerován daňový doklad na vybranou zálohu:
| |
− |
| |
− | * přidělíme mu variabilní symbol/interní číslo VS2 (z automat. číslování nebo ručně)
| |
− | * '''nastavíme příslušný druh DV/DP do hlavičky''' (přednastavení v konfiguraci nebo ručně)
| |
− | * položka dokladu na celkovou částku je vygenerována automaticky s přednastaveným nejčastějším typem DPH z konfigurace, je možné samozřejmě ručně změnit
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_03.png|none|Daňový doklad na zálohu]]
| |
− | * '''program doplní automaticky do peněžního deníku doklad příjmu/výdeje jako kopii původního dokladu úhradu zálohy, ale na nulovou celkovou částku a s příslušnou výší DPH''' (doplnění DPH ze zálohy do sloupců peněžního deníku). Tento doklad příjmu/výdeje je spárován s daňovým dokladem zálohy.
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_04.png|none|Peněžní deník]]
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | '''4. Konečné vyúčtování'''<br />
| |
− | Vystavíme běžným způsobem konečnou fakturu na zboží/služby, tzn. doklad s DPH položkami, přidělíme VS3 a některý z druhů pro faktury (FV/FP). Na dokladu uplatníme dříve uhrazenou zálohu jako samostatnou položku zadanou s minusovou částkou. Tuto položku můžeme vytvořit pomocí funkce CTRL+F5 v položkách dokladu, kdy se nám nabídnou všechny dosud neuplatněné daňové doklady nebo neuplatněné zálohové faktury pro partnera, na kterého je doklad evidován. U dokladů v cizí měně je při rozdílnosti kurzů daňového dokladu zálohy a dokladu vyúčtování doplněna automaticky ještě položka kurzového rozdílu.<br />
| |
− | <br />
| |
− | '''a)''' jestliže nebyl '''dosud vystaven daňový doklad na zálohu''' a vybereme doklad zálohy (přímý odečet)
| |
− | * '''od celkové částky je odečtena původní záloha ZV/ZP jako položka bez DPH'''
| |
− | * v případě odlišnosti kurzů je ještě odečtena/přičtena položka kurzového rozdílu jako položka, která nemá DPH
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_05.png|none|Konečné vyúčtování]]
| |
− |
| |
− | * zápis v peněžním deníku po spárování úhrady, kompletní DPH
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_06.png|none|Peněžní deník]]
| |
− | <br />
| |
− | b) jestliže '''byl vystaven daňový doklad na zálohu''' a vybereme tento daňový doklad
| |
− | * '''od celkové částky je odečtena původní záloha DV/DP jako položka s DPH'''
| |
− | * v případě odlišnosti kurzů je ještě odečtena/přičtena položka kurzového rozdílu jako položka, která nemá DPH
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_07.png|none|Konečné vyúčtování]]
| |
− | * zápis v peněžním deníku po spárování úhrady, pouze zbytek DPH
| |
− | ::[[Image:poradna_esop_zalohy_08.png|none|Peněžní deník]]
| |